d
Follow us

TRANSAKCJE UNIJNE, ZAGRANICZNE I ŁAŃCUCHOWE – VAT w obrocie towarowym – aby fiskus nie zabrał marży

Jak działają transakcje unijne i zagraniczne?

Opis i cel szkolenia:

W dzisiejszym dynamicznym handlu międzynarodowym prawidłowe rozliczanie VAT w transakcjach unijnych, zagranicznych i łańcuchowych jest kluczowe dla ochrony marży i uniknięcia ryzyka finansowego. To szkolenie pokaże Ci, jak skutecznie prowadzić transakcje między wieloma podmiotami, zabezpieczyć firmę przed nieprzewidzianymi podatkami i zastosować praktyczne rozwiązania podatkowe stosowane w najlepszych firmach w Polsce

Zrozumienie VAT w transakcjach międzynarodowych to podstawa dla każdej firmy prowadzącej handel unijny i zagraniczny. Nasze szkolenie pomoże Ci chronić marże i uniknąć nieprzewidzianych podatków, poznając zasady opodatkowania w obrocie towarowym między wieloma podmiotami.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty VAT w handlu międzynarodowym, w tym:
• zasady opodatkowania podatkiem VAT w transakcjach unijnych, zagranicznych i łańcuchowych,
• najczęściej popełniane błędy w dokumentowaniu transakcji i jak ich unikać,
• wpływ decyzji w dziale handlowym, logistycznym i zakupowym na rozliczenia VAT w dziale finansowym,
• praktyczne prowadzenie transakcji trójstronnych i wielopodmiotowych z uwzględnieniem naliczania i odliczania VAT,
• metody minimalizowania ryzyka utraty marży i kar za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Dodatkowo, możliwość zadawania pytań poszkoleniowych dla uczestników szkolenia.

Szkolenie VAT to praktyczna wiedza dla działów handlowych, logistycznych, zakupowych i finansowych, pozwalająca skutecznie zarządzać podatkiem VAT w obrocie międzynarodowym i zabezpieczyć marże firmy.

Program szkolenia:

  1. Zasady ustalenia miejsca opodatkowania transakcji:
    • towary wysyłane lub transportowane,
    • towary niewysyłane / nietransportowane,
    • towary, które są instalowane lub montowane,
    • analiza praktycznych przykładów transakcji.
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
    • definicja WDT,
    • przemieszczenie własnych towarów zrównane z WDT,
    • zasady powstania obowiązku podatkowego,
    • ustalenie podstawy opodatkowania,
    • udokumentowanie stawki VAT 0%.
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
    • definicja WNT,
    • miejsce świadczenia przy WNT,
    • przemieszczenie własnych towarów zrównane z WNT,
    • zasady powstania obowiązku podatkowego,
    • ustalenie podstawy opodatkowania,
    • podatek naliczony z tytułu WNT.
  4. Transakcje trójstronne.
  5. Eksport towarów:
    • definicja eksportu towarów,
    • eksport bezpośredni i pośredni,
    • zasady powstania obowiązku podatkowego,
    • ustalenie podstawy opodatkowania,
    • udokumentowanie stawki VAT 0%.
  6. Import towarów:
    • miejsce świadczenia przy imporcie towarów,
    • sposoby rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów,
    • towary objęte procedurą uproszczoną – rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej,
    • zasady powstania obowiązku podatkowego,
    • ustalenie podstawy opodatkowania.
  7. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
  8. Fakturowanie zagranicznych dostaw towarów.
  9. Jak uniknąć błędów i zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu w obrocie towarowym z zagranicą.

Informacje techniczne i organizacyjne :

Szkolenia otwarte rozpoczyna się o godzinie 9.00 (każdorazowo przed szkoleniem potwierdzamy godzinę rozpoczęcia).

Trzy dni przed planowanym szkoleniem zostanie do Państwa wysłany link do spotkania online wraz z materiałami szkoleniowymi.

Po przebytym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat szkoleniowy.

  • komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa,(najlepiej Google Chrome, Edge)
  • głośniki lub słuchawki,
  • kamera, mikrofon

Terminarz szkoleń

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Formuła szkolenia

Cena netto*

zapisz się

20.03.2026
22.06.2026
14.09.2026

online

990

* do ceny należy doliczyć VAT 23%

Formularz zapisu dostępny w wersji PDF do pobrania i wypełnienia:

Przydatne linki: